小溪管理局单位2018年度 部门决算公开
2018年湖南小溪国家级自然保护区管理局
部门决算
目 录
第一部分 湖南小溪国家级自然保护区管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 湖南小溪国家级自然保护区管理局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;(二)组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施;(三)负责野生动植物等资源调查和环境监测,建立资源档案,组织开展相关科学研究;(四)建立完善环境卫生和公共服务设施;(五)开展森林病虫害防治工作;(六)开展森林防火工作;(七)对保护区的开发建设、旅游服务、安全生产进行管理和监督,依法查处破坏资源和环境的违法行为;(八)法律、法规赋予的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。湖南小溪国家级自然保护区管理局单位内设机构包括:办公室、计划财务科、宣教科、保护科、科研科。
(二)决算单位构成。湖南小溪国家级自然保护区管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南小溪国家级自然保护区管理局单位本级。
第二部分 2018年度部门决算表
部门收支决算总表
部门:湖南小溪国家级自然保护区管理局单位 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
586.74 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
47.51 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
16.83 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
460.55 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
15.55 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
17.44 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
28.86 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
51 |
||||
本年收入合计 |
24 |
586.74 |
本年支出合计 |
52 |
586.74 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
27 |
55 |
||||
总计 |
28 |
586.74 |
总计 |
56 |
586.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门:湖南小溪国家级自然保护区管理局单位 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
586.74 |
586.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
460.55 |
460.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
460.55 |
460.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
20.76 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110403 |
自然保护区 |
439.79 |
439.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出决算表
部门: 湖南小溪国家级自然保护区管理局单位 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
586.74 |
532.99 |
53.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
460.55 |
439.79 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
460.55 |
439.79 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
20.76 |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110403 |
自然保护区 |
439.79 |
439.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门:湖南小溪国家级自然保护区管理局单位
单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
586.74 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
47.51 |
47.51 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
16.83 |
16.83 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
460.55 |
460.55 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
15.55 |
15.55 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
17.44 |
17.44 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
28.86 |
28.86 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
52 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
586.74 |
本年支出合计 |
53 |
586.74 |
586.74 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
总计 |
29 |
586.74 |
总计 |
58 |
586.74 |
586.74 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湖南小溪国家级自然保护区管理局单位 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
586.74 |
532.99 |
53.75 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.51 |
47.51 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
460.55 |
439.79 |
20.76 |
21104 |
自然生态保护 |
460.55 |
439.79 |
20.76 |
2110401 |
生态保护 |
20.76 |
0.00 |
20.76 |
2110403 |
自然保护区 |
439.79 |
439.79 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
21305 |
扶贫 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
216 |
商业服务业等支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
221 |
住房保障支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 湖南小溪国家级自然保护区管理局单位
公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
383.38 |
302 |
商品和服务支出 |
110.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
165.77 |
30201 |
办公费 |
8.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
46.13 |
30202 |
印刷费 |
7.94 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
6.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
71.70 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
47.51 |
30206 |
电费 |
7.39 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
34.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
28.86 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
11.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.63 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
39.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.17 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
||||||
人员经费合计 |
422.46 |
公用经费合计 |
110.53 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 湖南小溪国家级自然保护区管理局单位 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15.80 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
7.80 |
15.22 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
7.58 |
7.63 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 湖南小溪国家级自然保护区管理局单位 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计586.74万元,与2017年相比,增加69.64万元,增长13.5%,主要是因为财政拨款预算调整文件依据永财预指【2018】05814号小溪保护区林改工作经费50万元,永财预指【2018】07474号扶贫工作队员下村补助15.5万元。2018年年末调整数减少39.69万元。主要是因为项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计586.74万元,其中:财政拨款收入586.74万元吗,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计586.74万元,其中:基本支出532.99万元,占90.8%;项目支出53.75万元,占9.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计586.74万元,与2017年相比,增加69.64万元,增长13.5%,主要是因为财政拨款预算调整文件依据永财预指【2018】05814号小溪保护区林改工作经费50万元,永财预指【2018】07474号扶贫工作队员下村补助15.5万元。2018年年末调整数减少39.69万元。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年年度财政拨款支出586.74万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加69.64万元,增长13.5%,主要是因为基本支出增加是2018年按照国家相关政策调整在职干部职工工资。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出586.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出586.74万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为509.43万元,支出决算数为586.74万元,完成年初预算的115%,其中:
1、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为47.51万元,支出决算为47.51万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持平衡。
2、一般公共服务卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为16.83万元,支出决算为16.83万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持平衡。
3、一般公共服务节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护、自然保护区(项)。
年初预算为416.23万元,支出决算为460.55万元,完成年初预算的110.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:州财政资金小溪保护区资源保护工作经费发生的支出。
4、一般公共服务农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出、其他农林水支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为15.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政增加扶贫工作队员驻村生活补贴支出。
5、一般公共服务商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为17.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:州财政拔旅游发展资金支出。
6、一般公共服务住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为28.86万元,支出决算为28.86万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出532.99万元,其中:人员经费422.46万元,占基本支出的79.26%,主要包括基本工资165.77万元、津贴补贴46.14万元、伙食补助费6.58万元、绩效工资71.70万元、养老保险费47.5万元、医疗保险费16.83万元、住房公积金28.86万元、对家庭和个人补偿39.08万元;公用经费110.5万元,占基本支出的20.74%,主要包括办公费8.88万元、印刷费7.94万元、咨询费1.2万元、电费7.39万元、邮电费1.68万元、物业管理费2.55万元、差旅费34.88万元、租赁费11.5万元、培训费8.84万元、公务接待费7.63万元、劳务费3.22万元、工会经费7.63万元、公务用车维护费7.16万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算数15.8万元,支出决算为15.22万元,完成预算的96.3%,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是.....,与上年相比减少(增长)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是.....。
公务接待费支出预算为 7.8 万元,支出决算为7.63万元,完成预算的0%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是定点接待和降低接待标准,与上年相比减少(增长)0.17万元,减少0.2%,减少的主要原因是降低接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元,支出决算为7.58万元,完成预算的94.7%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是小溪管理局负责小溪保护区两维工作及精准扶贫工作,大多数是租车,相应减少了公务用车运行维护费,与上年相比减少0.42万元,减少5.3%,减少的主要原因是小溪管理局负责小溪保护区两维工作及精准扶贫工作,大多数是租车,相应减少了公务用车运行维护费。
2018年公务用车维护费支出75829.7元,与上年决算数对比下降58%。下降原因是2018年度精准扶贫用车租车多。2018年公务接待费支出76335元,与上年决算数对比增长265%。增长原因是接待保护区林农次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 7.63万元,占48.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.58 万元,占47.98%,其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,开支内容包括:
……(活动名称)支出 万元,主要用于………(活动内容)
……(可根据实际情况进行增减)
2、公务接待费支出决算为7.63万元,全年共接待来访团组 114 个、来宾 1230 人次,主要是保护区内人员及扶贫村干部、群众来单位汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.58万元,其中:公务用车购置费 0 万元, (单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费7.58万元,主要是保护区内巡护用车支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余 0 万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
绩效目标方面:一是本部门均按要求编报项目预算时同步编报项目绩效目标,二是进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接,逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础,三是按照专项转移支付相关管理办法要求,推进预算部门和本级财政开展专项转移支付的绩效目标编报工作。
绩效跟踪方面:一是积极推进本单位预算部门开展对重点项目的绩效跟踪,二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行,实施预算调整,优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。
绩效评价方面:积极落实县委、县政府文件精神,推进对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。
结果应用方面:一是对评价结果反馈、督促问题整改到位,提升绩效评价的效果。二是及时开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出586.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加77.31万元,增长15.2 %。主要原因是:基本支出增加23.56万元,新增项目支出3个,项目支出53.75万元。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
(二)一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元,用于召开……会议,人数 0 人,内容为……;开支培训费 8.84万元,用于开展生态文明教育基地培训,人数215人,内容为森林防火知识、动植物保护;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
生态文明教育基地培训方案
一、会议安排
时间:2018年8月6日至8月8日 共3天
地点:毛坪五楼会议室
二、会议议程
1、生态文明知识培训
2、科普、宣教知识讲解
3、专家发言
4、参会领导讲话
三、参会人员215人
四、培训费支出8.84万元 其中:
1、住宿及餐费57800元 2、办公费600元
3、资料费4000元 4、车船费6000元
5、专家咨询费20000元
(三)政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额18.43万元,其中:政府采购货物支出18.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 18.43万元,占政府采购支出总额的100 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
(一)、部门概况
1、部门职能职责
按照《湘西土家族苏苗族自治州小溪国家级自然保护区条例》有关规定,履行以下主要职责。 (一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策; (二)组织保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施; (三)负责野生动植物等资源调查和环境监测,建立资源档案,组织开展相关科学研究; (四)建立完善环境卫生和公共服务设施; (五)开展森林病虫害防治工作; (六)开展森林防火工作; (七)对保护区的开发建设、旅游服务、安全生产进行管理和监督,依法查处破坏资源和环境的违法行为。 (八)法律法规赋予的其他职责。 (九)完成县委、县政府交办的事项。
2、机构设置情况
湖南小溪国家级自然保护区管理局成立于2003年9月,为保护区的管理机构,是永顺县政府直属的副处级全额事业单位(州政函〔2003〕6号、州编办发〔2003〕16号),内设四科一室(办公室、计划财务科、资源保护科、经管宣教科、科研科)、下辖三站(小溪资源管护站、毛坪资源管护站、十二湾资源管护站)两所(小溪保护区公安派出所和小溪保护区森林派出所)。
3、人员编制情况
2018年末,我单位共有编制39名,实有人员38人,退休人员9人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1、2018年部门整体收入
2018年,本年部门整体收入总计586.73897万元(其中:经费财政拨款532.985048万元,项目财政拨款53.753922万元。)
2、2018年部门整体支出
本年支出总586.73897万元,其中:基本支出532.985048万元(工资福利支出383.375108万元,商品和服务支出110.52664万元,对个人及家庭补助支出39.0833万元);项目支出53.753922万元(商品和服务支出53.753922万元)。
(三)、部门整体支出管理及使用情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及县财政有关财务规章的规定,明确了坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则,对经费、专项资金的开支使用,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述规章制度我局认真执行。
1、基本支出: 基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出532.985048万元。
工资福利支出383.375108万元,占基本支出的71.9%。增长的主要原因一是调增基本工资;二是绩效考核工资标准较上年提高。
商品和服务支出110.52664万元,占基本支出的20.7%,基本持平 。
对个人及家庭的补助支出39.0833万元,占基本支出的7.4%,基本持平 。
2、 “三公”经费情况
2018年“三公”经费支出合计15.21647万元,比上年16.03万元减少0.81353万元,减少比例5%。其中:
公务接待费支出7.6335万元,与上年2.8715万元增加4.762万元。增加165%。增加主要原因是上年大部分未结账。
公务用车购置及运行维护费支出7.58297万元,比上年13.1585万元,减少5.57553万元,减少42%,主要原因是我局虽然加强公务用车管理,严格执行公务用车管理各项规定,严格实行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价“PK”方式。
(四)专项支出
1、项目支出系我局为完成保护区管理工作而发生的支出,包括行政工作专项支出和运行维护专项支出。2018年项目支出53.753922万元。
2、专项资金支出53.753922万元,其中︰其他旅游管理与服务列对企事业单位补贴支出17.440722万元,用于小溪保护区森林保护工作经费,其他扶贫专项支出列商品和服务支出15.55万元,生态保护支出列商品和服务支出20.7632万元用于管理小溪保护区工作经费。
3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度,办法的制订及执行情况。2018年度我局制定专项资金管理制度和财务管理制度,在项目实施过程中实行一支笔签字,严格把关,资金使用合理,无虚业支出。
(五)、部门专项组织实施情况
专项资金实行专人管理,严格招投标手续,随时跟踪检查对发现的问题及时整改,组织相关人员进行验收。
建立健全专项资金管理制度,由纪工委书记向金仕同志负责进行检查监督工作。
(六)、部门整体支出绩效情况
为了进一步做好2018年度绩效自评工作,小溪管理局成立了绩效评价工作领导小组,专门负责绩效评价工作的领导和组织实施评价,根据《部门整体支出绩效评价指标》进行评分,得分98分,评价等级为“优”主要绩效有︰
2018年,湖南小溪国家级自然保护区管理局在县委、县政府和省州林业部门的关心支持下,团结和带领全局干部职工深入贯彻党的十九大会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,踏实践行 “绿水青山就是金山银山”的价值观念,着力突出生态保护发展与精准脱贫攻坚两大主题,狠抓保护区综合整治与保护执法工作。全面推进从严治党,切实落实党风廉政建设责任制度,认真开展“两学一做”常态化、制度化学习教育,在保护区管理建设和野生动植物资源保护及森林防火等方面工作上取得明显的成绩。现就一年来工作开展情况总结如下:
1、按时完成目标管理工作
强化领导责任,明确职责分工。积极参与县政府目标管理及主要工作预安销号管理,在县政府2018年主要工作目标任务下达后,局班子及时开会研究并贯彻传达相关要求,成立了以朱思理局长为组长,其它班子成员为副组长,科室站所长为成员的目标管理领导小组,并明确一名副局长主抓、相关责任科室站所分工负责的管理机制,将政府目标管理各项内容纳入干部职工的岗位责任制度和年度工作考核,印发了《湖南小溪国家级自然保护区管理局干部职工岗位责任制》(湘小管发〔2018〕16号),按领导分工和干部职工的岗位职责进行了科学分解。
贯彻预安销号制度,落实工作任务。按上级各项要求,全面贯彻政府主要工作预安销号管理暂行办法。月初召开局班子会通报上月主要工作进度和目标任务落实情况,预先安排下月的工作目标任务,每季未召开班子会评议主要工作进度和目标任务完成情况,预安下季工作,对工作进展顺利的单位进行表扬,总结其经验;对后进项目和单位,进行督促、打气,及时调度协调,解决困难和问题,迎难而上,要求各科室站所对预安表统计整理,经分管领导和主要领导审阅签字后及时报送县政府。
按时督促检查,及时调度协调。自年初以来,小溪管理局就精准扶贫工作、防火林道和小溪农村公路建设工作、保护区“两违”整治工作、“两学一做”常态化教育等工作召开班子会和局务会,重点研究了保护区易地搬迁工、森林防火、资源保护、林权制度改革、“两违”综合治理等工作,全面部署全局重点工作,按照县常务会议纪要精神。修正了并出台了《小溪保护区林权制度改革实施方案》,完成了《小溪保护区村民建房管理办法(草案)》的送审环节,对重点工作进行按时督查,发现问题做到及时调度并搞好协调。
2、保护区各项管理工作
保护区规范化建设情况 。在上级党委政府和省林业厅的关心支持下,实施了保护区2017年中央林业补助资金200万元续建项目。一是无人机项目应用90万元已购置到位,于2018年11月组织6名人员参加了无人机运用专业技术培训;二是投入51.6万元对保护区森林防火远程视频监控与电子预警系统进行了全面维护,进一步提高了保护区管护能力,改善巡护交通条件,提升科研监测水平;三是投入29.4万元对保护区标识标牌进行规范性建设全面到位,成功完成小溪“AAA”级景区申报及验收工作;四是投入22万元统一工作人员工装,7月底前全部发放到位;五是投入7万元进行能力建设;六是全面实施小溪保护区林权制度改革,目前由小溪管理局派出工作人员14人、抽调林业局10名专技人员,目前生态公益林面积勘界完成75%,预计12月底之前完成落实到户并颁发林权证书,将公益林补偿资金发放到户到人。
资源保护工作扎实有效。认真执行《湘西土家族苗族小溪国家级自然保护区条例》,一是认真开展宣教工作,分别于1月29日和3月28日开展了森林防火会议和护林员培训,共发放通知、通告、宣传单等资料4000余份,进一步提升了保护区群众的保护森林和爱护自然环境意识;二是组织基层站所巡护执法人员开展了每周不不定期巡护执法活动,每月组织基层站所干部、巡护执法人员和村组护林员开展了1次的巡护执法活动,组织执法人员开展保护区内溪河禁渔护鱼活动,印制保护鱼类公告和法制宣传单,收缴捕捞器具41余件,一年来,实施保护区综合整治、禁猎和森林防火专项执法行动16次,共制止村民违法捕猎活动8起,没收捕猎网具55件(套),依法查处破坏森林资源案件9件、违规用火1起;三是科学研究监测取得新成效,红外相机定点监测点设置到位,捕捉到云豹、白颈长尾雉、灵猫等野生动物活动的大量科考数据。四是及时做好了防汛工作,争取资金490万元对水毁公路设施及时维护和整修,清理巡护步道和森林防火道50公里,目前完成验收。
安全生产和森林防火严实到位。一是按县安委办和县安监局的要求,认真开展保护区安全生产,狠抓教育和安全隐患摸排整治工作。积极组织安全生产月、“6.26”法制宣传活动,在保护区内悬挂横幅6条,发放宣传资料3000余份;二是高度重视森林防火工作,从严管理保护区内生产经营用火,在进出保护区核心区的道路口设点开展火种火源检查,做到严禁携带火源进山,利用生态转岗聘请135名护林员加大保护管理力量和森林防火力度;三是三级联防机制完善,各级火情预报体系构建完整,处置实用有效,自保护区成立以来未发生一起森林火灾,保护区安全度过第36个森林火灾特别防护期。
“美丽湘西”建设和 “两违”整治工作规范有序。一是按国家林业局《关于开展林业系统国家级自然保护监督检查专项行动的通知》(林护发〔2017〕60号)精神,小溪管理局结合环保督查认真组织开展整治,结合2016年“绿剑行动”、2017年“绿盾行动”和2018年环保督查,针对小溪保护区内建房、农家乐开发等6处违规建设进行清查整治,共拆除户外广告及宣传牌14处;二是出台了《小溪国家级自然保护区村民建房管理暂行办法(草案)》并在县政府第10次常务会上研究通过,现已呈送省林业厅、省环保厅报批;三是积极配合县规划、县住建局争取改造资金1310万元,实施了保护区核心区内的小溪村管网入地、居民住房保护性风貌改造等项目建设,目前已接近完工。
生态文明建设与招商引资齐头并进 。一是积极参与全县全域旅游开发建设工作,积极争取旅游产业发展资金50万元,用于小溪保护区生态旅游发展;二是积极开展小溪保护区“AAA”级景区创建,此项工作于2017年6月份开始筹备,10月份基本完成,2018年2月已验收合格;三是认真做好生态文明基地建设工作。组织有关部门对保护区空气质量与森林生态环境进行了监测和检测,主动参与国家林业局主办的“森林康养”评审活动,向州林业厅提交了小溪保护区申报“森林康养” 遴选材料,通过生态建设和有关主题活动推介,“神秘湘西、魅力小溪”的绿色品牌和社会影响力进一步提升。
(七)改善民生,实施保护区农网改造
2018年4月12日,宋维荣副县长在县供电公司会议室主持召开会议,专题研究小溪镇农网改造相关事宜。小溪管理局、县政府办、县经信局、小溪镇政府、县供电公司、县农网改造指挥部等单位负责人参加会议,小溪保护区农网改造由小溪管理局、小溪镇政府明确专人全程现场监督指导,严格遵守《湘西土家族苗族自治州小溪国家级自然保护区条例》和生态自然保护区环保相关要求施工,县供电公司牵头,小溪管理局、小溪镇政府等单位配合,目前小溪镇小溪村、三合村(原鲁家村、吴家村、张坝村)、毛坪村、竹坪村等4个村的农网改造工作正在有序推进,目前小溪保护区农网改造工作正全面实施。
(八)积极推进林权制度改革。
小溪保护区实有生态公益林367432.5亩,林权证只颁发到各村民委员会,面积也只落实到村,没有到组到户。为巩固林改成果,完善集体林管理,进一步深化林权制度改革,明确集体林管理和公益林管护责任,2017年来,小溪保护区积极推进林权制度改革工作,截至目前,《小溪保护区林权制度改革实施方案》已经县人民政府常务会研究通过,林权制度改革工作按计划稳步推进,预计今年12月将全面完成。
(九)完成2018年度中央环保督察问题整改。
根据“绿盾2018”反馈情况,通过全面自查和实地核查,在自然保护区管理工作方面存在以下5个方面环境突出问题:保护区试验区存在3个水电站(杉木溪水电站、双溪水电站、野竹水电站)、保护区核心区内存在永顺县家福矿业有限责任公司板烧灰铜矿矿山采权问题、保护区核心区、缓冲区旅游开发活动情况严重(建设家庭宾馆及开设餐饮服务)。三个水电现正在由县水利局与业主协商退出,永顺县家福矿业有限责任公司板烧灰铜矿已由县国土局负责关停并实施销号。
(十)、全面推进从严治党工作,加强党风廉政建设。
1、深入开展“两学一做”学习常态化制度化教育工作。一是局机关党支部坚持“两学一做”常态化、制度化学习教育,围绕十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及党的十九大精神及习总书记一系列重要讲话精神,组织党员开展集中学习4次,党员领导干部和党支部书记组织上党课6次,组织开展学习专题讨论活动1次,开展民主生活会1次,谈心谈话3人次,组织党员开展党日系列活动11次,参加县政府办直属党委组织集中学习习总书记“十九大”讲话精神一次,12名科级党员干部参加县委组织部开展关于党的“十九大”精神轮训一次;二是要求党员关注“红星云”,及时上传支部动态及组织生活,对党员在“红星云”中实行集中管理;三是局主要领导(县处级干部)开展走访联系小溪镇困难党员8名,送去救助金6400元。派出局班子成员、副局长指导扶贫村基层党建工作6次;四是完成第一、第二第三季度党费收缴工作,并及时上交县委组织部专设账户。
2、狠抓干部作风与党风廉政建设。一是局领导干部带头履行狠抓党建主体责任和 “一岗双责”要求,及时传达省、州、县各项《规定》,自觉带头学习“两《条例》”和“一《准则》”;二是严格执行“三重一大”民主决制度,以执行作风各项规定和单位规章制度;三是狠抓机关作风建设和站所干部考勤工作,实行机关一日两签到制度和站所月值班不少于22日工作制度,机关上班作风明确局纪检监察领导主抓,局办公室具体负责监督,局班子领导带头遵守机关签到制度,局安排检查督促站所工作11次,认真开展机关工作作风整治,工作作风及履职能力得到明显增强。
3、认真落实《关于印发〈关于党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》。2013年9月,省纪委印发了《关于印发〈关于党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定〉的通知》(湘纪发〔2013〕17号)。《规定》的制定和出台,对倡导移风易俗、促进党和国家工作人员落实廉洁自律有关要求具有十分重要的意义,是狠抓党风廉政建设、推动社会风气转变的有效手段,小溪管理局把贯彻落实《规定》作为反腐倡廉工作的重要内容之一,组织本单位干部职工学习《规定》,扩大《规定》在本单位的知晓度,使干部职工更加全面掌握《规定》的基本要求和主要内容,并要求全局39名干部职工签订了责任状。自年初以来,全局干部职工没有违反《规定》的现象。
4、开展违反中央八项规定精神,进行突出问题专项治理工作自查自纠。为使自查自纠工作落到实处,我局成立了违反中央“八项规定”突出问题专项治理工作领导小组,由局工委副书记、局长朱思理任组长,工委委员、纪工委书记向金仕和工会主席瞿晓为副组长,计财科刘仕和、贺八玉,办公室彭斌、汪麟、陈俊,小溪公司黄巍、谢桂花为成员的领导小组,领导小组下设专项治理办公室。坚持领导带头自查自纠、带头改进作风、带头真抓实干,形成了全体人员上下推进治理工作的强大合力。
严禁违规配备使用办公用房方面:一是关于“全面暂停项目审批”方面。我局目前没有申报审批的楼堂馆所项目建设;二是关于“全面暂停项目建设”方面。我局目前没有建设办公用房的项目;三是关于“全面暂停搬迁使用”方面。我局没有已建设未搬迁的办公用房;四是关于“超标准使用办公用房一律改整到位”方面。我局严格按照《永顺县关于开展局办公用房自查自纠的通知》的规定和上级有关要求,根据不同类别的计算方式分类定标准,安排专人进行测量、核算面积、清查办公用房的使用者及其级别,核查办公用房使用是否合规,经清查没有办公用房超标情况。
严禁违规收送红包礼金方面:在专项整治期间,局纪工委制定了《小溪管理局干部拒收红包、礼品、有价证券及上交情况统计表》,要求全体干部职工如实报告个人情况,本人在表上上报自己的情况且本人签字,在清查中我局没有发现干部职工违规收送红包礼金的现象。
5、稳步推进精准脱贫工作
保护区内辖小溪镇10个行政村,88个村民小组103个自然寨2368户8789人。因生态资源环境保护管理政策严格,导致保护区内水、电、路、通讯等基础设施薄弱,无法规模发展产业,村民无稳定增收,致富渠道不多。通过精准识别,保护区10个行政村有7个为深度贫困村,现有精准扶贫户1519户5389人,非精准扶贫户849户3400人,贫困发生率为23%。2018年预脱贫村为:三合村(预脱贫户71户237人)、小溪村(预脱贫户72户263人)、尚家村(预脱贫户7户31人)。按照精准扶贫相关政策,我县将保护区全部列为易地扶贫搬迁整体搬迁区域,目前,精准扶贫户已签订易地搬迁协议1391户5274人,占建档立卡人口的97.86%,主要迁往芙蓉镇百胜村、长官镇集坪居委会、回龙龙凤村等集中安置点。