永顺县商务局2022年度部门整体支出绩效自评报告
永顺县商务局2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
永顺县商务局属于正科级行政单位。编委核定编制共21个,其中:行政编制9个,事业编12个。2022年财政负担64人,其中在职25人,离休 0人。退休37人,提前退休2人。
主要职能
1、商务局起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议,指导全县流通领域信息网和电子商务建设。
2、促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
4、规划招商引资活动。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2022年决算总支出1859.74万元,其中基本支出417.61万元,项目支出1442.1万元。1、保障我局工作正常运转、日常工作任务而发生的各项支出。2、完成全县市场监管,搞活商贸流通,强化招商引资,抓紧县级储备物资等工作任务而发生的支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》《党政机关国内公务接待管理规定》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,对经费的开支使用,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。
(一)基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
基本支出:2022年基本支出417.61万元,基本支出保障我局工作正常运转、日常工作任务而发生的各项支出。包括在职基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2022年人员经费396.44万元,日常公用经费:2022年支出21.17万元。
“三公”经费:公务接待费支出:2022年度预算数为18万元,实际开支为5.68万元。原因是在落实中央八项规定的大背景下,委领导高度重视,率先垂范,干部职工严格遵守财经纪律,规范公务接待,厉行节约,保障了局机关正常运转。二是公务用车购置及运行费和因公出国(境)费:2022年度没有预算和支出。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。2022年初安排专项资金90万元 :其中招商引资工作经费60万元,成品油市场整治工作经费10万元,企业改革改制工作经费10万元,电子商务进农村示范县工作经费10万元。
2、专项资金实际使用情况分析。专项支出32.8万元 :其中招商引资工作经费支出22.81万元,成品油市场整治工作支出9.99万元,年初预算项目支出共计32.8万元。
3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为进一步加强我委专项资金管理和使用,内控工作领导小组,并对商务专项资金使用情况开展跟踪督查问效,确保了专款专用、有效安全运行,保障了工作顺利有序开展。
三、部门专项组织实施情况
在2022年,我局认真按照县委、县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项项目工作,较好的完成了各项目标任务。对各个项目资金进行规范管理,配备了项目管理人进行管理。
四、部门整体支出绩效情况
在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深度贯彻习近平法治思想和《商务工作条例》,深入学习党的二十大精神,全县商务系统坚决贯彻党中央决策部署和县委工作要求,全力防风险、保安全、护稳定、促发展,商务工作取得新成效,获得2022年度全省商务工作先进单位。
在领导关心和财政局主管股室指导下,我单位圆满地完成了年初预算、年终决算、整体支出及项目资金绩效考核等工作任务。本着节约的原则实现了收支平衡,完成了全年会计核算工作。
(一)经济性分析
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出低于年初预算,“三公”经费:2022年度预算数为18万元。今年此项开支5.68万元。公务用车购置及运行费和因公出国(境)费2022年度没有预算和支出。“三公”经费控制率32%。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(预算基本收入增加工资、津贴、住房公积金、医疗保险金、养老保险金)。本年预算资金进行相应调整。我局预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金较上年有所变动,财政拨款支出总体控制较好。
3、预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
(二)效率性分析
预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项专项工作的顺利开展。
(三)效益性分析
今年来,我县商务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央商务工作的决策部署,充分发挥商务职能,加强市场监管,搞活商贸流通,强化招商引资,抓紧县级储备物资等工作,完成各项工作任务。
五、存在的主要问题
2022年基本支出大于年初财政批复预算支出。工资、养老保险金、医疗保险金随经济增长有所增加;
六、改进措施和有关建议
(一)科学合理编制预算,严格执行预算。
按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中追加和超预算。在预算执行中,严格按照预算科目支出,及时申报支付,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。
(二)规范账务处理,提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,及时公开相关信息。