永顺县人民政府-永顺县审计局2023年上半年工作总结

永顺县审计局2023年上半年工作总结

来源: 发布时间:2023-09-28 16:13:34 字体大小:

2023年上半年工作总结

2023年以来,县审计局在县委县政府的坚强领导下,在上级审计机关的关心指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示精神及全国、省、州审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,立足审计部门职能,强化管理,狠抓落实,各项工作扎实有序推进。

一、工作开展情况及成效

(一)党建工作迈上新台阶

县审计局精准把握审计机关首先是政治机关定位,始终坚持把党的建设在突出重要位置,精心制定《审计局党建工作计划》,切实把加强党的领导落到审计工作的各方面、全过程。一是抓实理论学习。推进干部政治理论学习,坚持在用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂上下功夫,围绕“学习贯彻党的二十大精神”和全国、省、州审计工作会议精神,组织党组理论学习中心组集中学习2次,周五学习日集中学习12次,参加上级审计机关组织的审计业务培训4次;同步推进“红星云”“学习强国”“干部教育培训”等线上学习,并对学习成效实施监管,抽查“学习强国”学习情况2次,调度“干部教育培训”学习2次,对放松学习的个别干部作出提醒。不断推进强化干部理论武装、指导工作实践。二是规范党内生活制度。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,全面提高民主生活会、组织生活会质量,认真落实“三会一课”、“三制一卡”、组织生活会、民主生活会、党员公开承诺、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等制度。在重要时间节点,组织开展主题党日活动,不断提升党组织的归属感和党员荣誉感。截止目前,召开领导班子民主生活会和专题组织生活会各1次,支委会6次;组织开展主题党日活动6次,党建带团建活动1次。三是深入推进党风廉政建设。局党组始终把政治建设放在第一位,坚持党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同考核。严格落实“三重一大”集体决策、民主集中制等制度,用制度管人管事,履行全面从严治党工作责任。班子成员认真履行“一岗双责”,带头遵守各项纪律规矩,督促分管股室(中心)工作人员廉洁从政。不定期对审计一线人员遵守审计工作纪律和机关内部制度执行情况等进行监督,组织集中谈心谈话1次,个别谈心谈话11人次,组织全体干部签订《人情宴请事宜承诺书》32份。

(二)意识形态工作展现新作为

坚持把意识形态工作摆上重要议事日程,列入本局年度工作计划,与业务工作同安排、同部署、同检查。在制度上、人员上、经费上加大投入,各项工作的顺利推进。一是严格落实意识形态工作责任制。制定《永顺县审计局2023年意识形态工作计划》,明确党组书记、班子成员、一般干部职责,细化责任分工。5月份专题研究意识形态工作1次。二是强化阵地建设。积极利用有限资源,创新宣传载体,强化宣传延伸,在单位院落新开辟“党的二十大精神”宣传专栏1块,LED电子显示屏常态化滚动播放党的二十大精神宣传标语,结合文明实践活动,在乡村振兴联系村常态化开展“移风易俗”《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》宣传等志愿服务活动。三是强化宣传教育引导。组织开展干部职工网络意识形态安全培训,就网络正能量发声、正确规范使用办公电脑、管理存储载体等方面作出规定,进一步提升认识,规范干部网络行为。

(三)主责主业取得新突破

围绕县委、县人民政府中心工作,结合上级审计工作会议精神和相关工作部署要求,精心制定《2023年永顺县审计项目计划》,并按计划稳步推进实施。一是稳步推进投资转型。把政府投资审计转型工作列入重要工作内容,先后组织参加省审计厅组织的政府投资转型专题培训1次,班子会专题研究转型工作2次,分管领导带队,组织考察小组前往湘西州审计局考察学习1次,并多次向县委、县政府汇报,从审计角度提出转型建议。目前正在积极推进,预计年底全面完成转型。二是扎实开展政府投资审计。今年以来,共收到送审项目资料20个,已完成14个,已完成的项目送审金额合计为1.73亿元,审减金额1490.14万元,审减率8.61%;5000万元以上跟踪审计项目共14个,项目合同总金额25.9亿元,预计今年能完工的项目有7个。在跟踪审计过程中及时发现和整改节约造价4300万元。三是积极配合上级审计机关组织实施审计。以促进全面落实司法责任制,促进着力增强司法能力,促进规范法院预算管理为目标,重点关注法院财物省级统管改革和人员管理、涉案财物管理和职能履行、预算执行和决算草案编制、国有资产管理等情况实施县法院财物省级统管改革落实情况专项审计调查;以摸清检察院国有资产底数,规范涉案财物管理,提高司法公信力,维护司法公平正义等为目标,重点关注职能职责履行、体制改革、国有资产和涉案财物管理等情况实施县人民检察院财物省级统管改革落实情况专项审计调查。截至目前,已完成以上两个审计项目的现场审计工作。四是组织实施2022年度县本级部门预算执行及其他财政财务收支情况审计。在县本级部门预算执行及其他财政收支情况审计中,重点关注“四本”预算执行和决算草案编制、部门预算编制及执行、存量资金资产盘活使用、国有资产管理、专项资金管理使用、政府债务管理、预算绩效管理、转移支付及财力下沉基层、基本养老保险基金管理使用、落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求,以前年度审计查出问题整改等情况。截至目前,已完成县人大、县政协、县纪委、县委组织部部门预算执行审计和县委政法委、县公安局2022年度财政财务收支情况审计的现场审计工作,州政府26项重大专项资金管理使用与绩效情况审计调查项目想参观审计工作已完成。民生审计项目——全县住建和交通项目资金使用情况专项审计调查工作正在有序推进。五是积极推进审计整改。坚持“审改分离”,明确专人负责跟进审计整改,督促整改责任单位成立整改工作小组27个,制定具体整改措施179条。截止2023年5月底,审计查出的174个问题事项,已整改到位134个,尚未整改完成的40个问题事项,均已改制定措施,倒排时间,根据阶段目标任务和时间节点,有序推进。六是其他工作开展情况。助力乡村振兴,根据联系村自然资源禀赋,谋划发展村集体经济,在芙蓉镇科皮村,同村支两委一道与有投资意向的民营企业多次洽谈,就“企业盈利、乡村发展”主基调达成共识,达成合作意向,投资办厂等事宜正在按程序推进。在泽家镇柏杨村,村集体“文明一体化服务平台”建设项目正在有序推进,建成投入使用后将对村集体经济发展注入新活力。强化审计自身建设,继续推行“以审代培”“审培互助”的审计人才队伍建设机制,今年以来,先后派7名审计干部参加省、州审计项目,在审计中成长。特别是今年首次建立审计人员动态调整机制,即在审计过程中,根据审计项目需要,选派专业匹配的工作人员临时加入审计工作组,审计效率和质量提升明显。

二、存在困难和不足

(一)审计力量与审计任务不匹配。随着审计任务数量增加和质量要求的提升,审计局现有工作人员远远不能满足审计业务开展需要,干部们往往身兼数职,工作任务繁重,虽然采取了一系列审计队伍建设措施,但审计力量与审计任务不匹配的矛盾仍然存在。

(二)研究型审计建设任重道远。开展研究型审计具有提升审计质量、审计成果和加强队伍建设的重要意义,但又存在着审计干部研究理论素养不够、审计任务繁重和研究经费严重不足等矛盾,这就导致从纵向发展来看,取得了长足进步,但横向对比研究型审计发展前沿还有不小差距。

三、下一步工作打算

(一)稳步推进审计项目实施。按照审计项目计划安排,对尚未开始实施和未完成的计划内经责审计、企业审计和政府投资审计项目进行安排部署,细化工作措施,强化责任落实,定期统筹调度审计工作开展情况,确保圆满完成各项审计任务。

(二)稳步推进政府投资转型。今年以来,省州审计机关对多次对政府投资转型工作作出重要部署,县审计局将积极向县委、县政府汇报,争取最大限度支持,同时做好相关培训、指导,确保转型过渡期平稳并如期实现转型。

(三)进一步加强审计自身建设。以学习贯彻党的二十大精神为主线,切实加强党的创新理论和审计法律法规学习,综合运用“业务培训”“以审代培”和鼓励干部考取更高等级的专业技能证书,把审计队伍打造成政治素质高、业务素养强的过硬铁军。

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2023年7日10日


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