2022年度永顺县科技和工业信息化局部门决算
2022年度永顺县科技和工业信息化局部门决算
目 录
第一部分 永顺县科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 永顺县科技和工业信息化局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家和省、州有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规;起草全县科技、工业和信息化领域的规范性文件,并组织实施;拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策; 研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。
(二)贯彻落实创新驱动发展战略方针,拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施,建立国内国外高层次人才吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,拟订科学普及和科学传播规划。
(三)拟订重大科技创新基地建设规划和基础研究规划并监督实施,推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。统筹组织关键技术、共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新及成果应用示范。协同健全技术创新激励机制,协调推动多元化科技投入体系建设和管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。负责全县实验动物管理工作。
(四)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。培育创建域内农业科技园区等科技平台建设。牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
(五)拟订与域外科技合作和创新能力开放合作的规划和措施,组织开展与域外科技合作交流。指导对外科技合作人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。统筹科研诚信建设,组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。
(六)负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。协调减轻企业负担工作,协同有关部门做好全县维护企业稳定工作。
(七)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;拟订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作。
(八)负责工业和信息化领域的国防动员工作;指导行业技术创新和技术进步;推进企业技术创新体系建设,推进产学研结合和科研成果产业化,编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
(九)承担全县工业企业的节能考核和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产推进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(十)负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作;统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。负责推动软件业、信息服务业的发展和软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;依法监督管理信息服务市场。
(十一)参与拟订园区发展规划和政策措施,指导园区产业合理布局,协助推进重点产业园区建设发展。负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作,承担县本级工业和信息化招商引资工作。组织工业和信息化企业参加重要经贸活动,指导园区承接产业转移、开展产业协作和招商。
(十二)承担省国防科技工业局延伸至县里的相关任务;承担对化学工业中特殊化学品进行监督管理以及办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项及实施农药准入管理延伸至县内相关职责。承担全县民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。
(十三)承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。
(十四)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
永顺县科技和工业信息化局内设机构10个包括:办公室(法规股、行政审批办公室)、财务股、经济运行股、投资规划股、科技股(加挂高新技术发展及产业化股)、知识产权管理股、节能与综合利用股(加挂民用爆炸物品管理股)、信息化推进股、工业园区管理股(加挂工业招商引资股)、建材管理股。本部门共有编制人数44人,实有人数47人。
(二)决算单位构成
永顺县科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:永顺县科技和工业信息化局本级及永顺县中小微企业服务中心、永顺县电力行政执法大队、永顺县科技情报研究所、永顺县科技服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,707.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
26.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,012.55 | |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
670.89 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
114.87 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
113.07 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
30.25 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
37.79 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
42.94 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10.57 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
2,378.72 |
本年支出合计 |
58 |
2,388.80 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
10.08 |
年末结转和结余 |
60 |
|
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
2,388.80 |
总计 |
62 |
2,388.80 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
2,378.72 |
1,707.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670.89 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
26.69 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.09 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26.29 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.69 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
26.10 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2,002.55 |
1,346.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
656.19 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
1,287.40 |
632.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
654.58 |
|||
2060101 |
行政运行 |
611.22 |
592.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.70 |
|||
2060102 |
一般行政管理事务 |
44.18 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.87 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
632.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
485.14 |
483.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
485.14 |
483.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
114.87 |
114.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.48 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.91 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
|||
20807 |
就业补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
113.07 |
113.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
63.31 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.25 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
10.25 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
10.25 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
|||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22205 |
重要商品储备 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220511 |
应急物资储备 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299999 |
其他支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
2,388.80 |
805.94 |
1,582.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
26.77 |
0.00 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
26.18 |
0.00 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2,012.55 |
611.22 |
1,401.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
1,297.40 |
611.22 |
686.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060101 |
行政运行 |
611.22 |
611.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060102 |
一般行政管理事务 |
54.18 |
0.00 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
632.00 |
0.00 |
632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
485.14 |
0.00 |
485.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
485.14 |
0.00 |
485.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
114.87 |
107.17 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.48 |
100.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.91 |
53.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
113.07 |
49.76 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.25 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
42.94 |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22205 |
重要商品储备 |
42.94 |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2220511 |
应急物资储备 |
42.94 |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299999 |
其他支出 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,707.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
1,356.36 |
1,356.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
114.49 |
114.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
113.07 |
113.07 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
27 |
1,707.83 |
本年支出合计 |
59 |
1,717.83 |
1,717.83 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10.00 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
总计 |
32 |
1,717.83 |
总计 |
64 |
1,717.83 |
1,717.83 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||||
合计 |
1,717.83 |
786.87 |
930.96 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
|||
206 |
科学技术支出 |
1,356.36 |
592.52 |
763.84 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
642.83 |
592.52 |
50.30 |
|||
2060101 |
行政运行 |
592.52 |
592.52 |
0.00 |
|||
2060102 |
一般行政管理事务 |
50.30 |
0.00 |
50.30 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
483.53 |
0.00 |
483.53 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
483.53 |
0.00 |
483.53 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
114.49 |
106.79 |
7.70 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|||
20808 |
抚恤 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
113.07 |
49.76 |
63.31 |
|||
21004 |
公共卫生 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
42.94 |
0.00 |
42.94 |
|||
22205 |
重要商品储备 |
42.94 |
0.00 |
42.94 |
|||
2220511 |
应急物资储备 |
42.94 |
0.00 |
42.94 |
|||
229 |
其他支出 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
|||
22999 |
其他支出 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
|||
2299999 |
其他支出 |
10.57 |
0.00 |
10.57 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
625.76 |
302 |
商品和服务支出 |
49.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
206.28 |
30201 |
办公费 |
0.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
148.19 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
107.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.60 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.64 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.16 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
46.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
56.72 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.15 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.12 |
|||||||
人员经费合计 |
737.12 |
公用经费合计 |
49.75 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开07表 |
||||||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:永顺县科技和工业信息化局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,388.8万元。与上一年度相比,收、支总计各增加78.68万元,增长3.41%。主要原因是请补充该处内容。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,378.72万元,其中:财政拨款收入1,707.83万元,占71.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入670.89万元,占28.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,388.8万元,其中:基本支出805.94万元,占33.74%;项目支出1,582.86万元,占66.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,717.83万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加106.12万元,增长6.58%。主要原因是请补充该处内容。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,717.83万元,占本年支出合计的71.91%。与上一年度相比,财政拨款支出增加118.12万元,增长7.38%。主要是因为请补充该处内容。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,717.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出18.6万元,占1.08%;科学技术支出1,356.36万元,占78.96%;社会保障和就业支出114.49万元,占6.66%;卫生健康支出113.07万元,占6.58%;资源勘探工业信息等支出24万元,占1.4%;住房保障支出37.79万元,占2.2%;粮油物资储备支出42.94万元,占2.5%;其他支出10.57万元,占0.62%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为776.93万元,支出决算数为1,717.83万元,完成年初预算的221.1%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为18.6万元,支出决算为18.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为490.05万元,支出决算为592.52万元,完成年初预算的120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为50万元,支出决算为50.3万元,完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
6、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为180万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为483.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为46.85万元,支出决算为40.1万元,完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为51.04万元,支出决算为53.54万元,完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为4.51万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为63.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为47.09万元,支出决算为49.76万元,完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
17、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为5万元,支出决算为4万元,完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
18、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为38.28万元,支出决算为37.79万元,完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
20、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)
年初预算为0万元,支出决算为42.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出786.87万元,其中:
人员经费737.12万元,占基本支出的93.68%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费49.75万元,占基本支出的6.32%,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.05万元,完成预算的70%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为1.05万元,完成预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容,与上年相比减少0.15万元,下降12.5%,下降的主要原因是请补充该处内容。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.05万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为1.05万元,全年共接待来访团组42个、来宾254人次,主要是请补充该处内容发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
永顺县科技和工业信息化局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
永顺县科技和工业信息化局2022年度机关运行经费支出49.75万元,比年初预算数减少26.13万元,下降34.44%。主要原因是:请补充该处内容。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0.19万元,用于召开请补充该处内容,人数请补充该处内容人,会议内容为请补充该处内容。2022年本部门培训费支出8.8万元,用于开展请补充该处内容,人数请补充该处内容人,培训内容为请补充该处内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
永顺县科技和工业信息化局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,永顺县科技和工业信息化局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上专用设备请补充该处内容台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。
(二)存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用