永顺县人民政府-2023年永顺县小溪镇人民政府部门预算公开说明

2023年永顺县小溪镇人民政府部门预算公开说明

来源:永顺县预决算统一公开平台网页 发布时间:2023-12-14 10:45:00 字体大小:


第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、设施制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

永顺县小溪镇人民政府内设部门7个包括:政府机关、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务 (便民) 服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数118人,实有人数95人。

二、部门预算单位构成

永顺县小溪镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,040.89万元,其中:一般公共预算拨款收入2,040.89万元。收入较去年增加241.25万元,主要是商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加

(二)支出预算:2023年本部门支出预算2,040.89万元,其中,一般公共服务支出1,137.73万元,公共安全支出31.65万元,社会保障和就业支出357.05万元,卫生健康支出28.16万元,城乡社区支出47.6万元,农林水支出366.07万元,住房保障支出72.64万元。支出较去年增加241.25万元,主要是主要是包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,040.89万元,其中,社会保障和就业支出357.05万元,占17.49%;一般公共服务支出1,137.73万元,占55.75%;公共安全支出31.65万元,占1.55%;卫生健康支出28.16万元,占1.38%;住房保障支出72.64万元,占3.56%;农林水支出366.07万元,占17.94%;城乡社区支出47.6万元,占2.33%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1,627.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算413.67万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:对村民委员会和村党支部的补助366.07万元,主要用于村干工资、村级经费等方面;其他城乡社区管理事务支出47.6万元,主要用于社区人员工资及经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费226.32万元,比上年预算增加8.53万元,比上年预算上升3.92%,主要是人员经费增加

(二)三公经费预算

2023年本部门三公经费预算数为23.6万元,其中,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元2023年三公经费预算2022减少0万元,主要是严格控制三公经费支出项目

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算9.08万元,拟开展柑橘养护培训、农作物管护培训,人数220人,培训内容为培训农户柑橘、农作物具体管护措施未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额23.5万元,其中,货物类采购预算23.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,040.89万元,其中,基本支出1,627.22万元,项目支出413.67万元,具体绩效目标详见报表

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


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