永顺县人民政府-2024年永顺县西歧乡人民政府部门预算公开

2024年永顺县西歧乡人民政府部门预算公开

来源: 发布时间:2024-08-29 10:29:04 字体大小:

2024年永顺县西歧乡人民政府部门预算公

        目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公 ”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

    17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

23、部门整体支出绩效目标表注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情 况。


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,

地方道路建设及公共设施,负责土地、林木、水等自然资源和 生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家 财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。贯彻落实党  和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、 农民工作,围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务 、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民 主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

6、履行其他相关职能,完成上级部门交代的其他相关任 务。

(二)机构设置

永顺县西歧乡人民政府内设机构6个包括:政府行政、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数48人,实有人数47人。

二、部门预算单位构成

永顺县西歧乡人民政府部门只有本级,没有其他预算单位 ,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收 入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 2024年本部门收入预算889.83万元,其中:一般公共预算拨款 收入889.83万元。收入较去年增加21.41万元,主要是基本支 出增加21.41万元(其中:工资提标、商品和服务支出增加) 。 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算889.83万元,其 中,一般公共服务支出583.31万元,社会保障和就业支出 102.77万元,卫生健康支出23.08万元,城乡社区支出2.5万元 ,农林水支出140.12万元,住房保障支出38.05万元。支出较 去年增加21.42万元,主要是基本支出增加(其中:工资提标 、商品和服务支出增加)。

四、 一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算889.83万元, 其中,一般公共服务支出583.31万元,占65.55%;社会保障和 就业支出102.77万元,占11.55%;卫生健康支出23.08万元, 占2.59%;城乡社区支出2.5万元,占0.28%;农林水支出 140.12万元,占15.75%;住房保障支出38.05万元,占4.28%。 具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数747.21 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算142.62万 元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等,其中:其他城乡社区管理事务支出2.5万元,主要用于 执法征收工作经费等方面;对村民委员会和村党支部的补助 140.12万元,主要用于村干工资及村经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 2024年本部门机关运行经费94.22万元,比上年预算减少 15.94万元,比上年预算下降14.47%,主要是压缩机关公用经 费。

(二)“三公”经费预算 2024年本部门“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公 务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务 用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境) 费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少8.1万元,主 要是政府无公车,公务用车费用为0万元及压缩公务接待费。 

(三)一般性支出情况 2024年本部门会议费预算6万元,拟召开乡村振兴及各项 工作会议,人数580人,会议内容为乡村振兴及各项工作推进 布置分析;培训费预算4.76万元,拟开展乡村振兴农业实用技 术培训,人数550人,培训内容为莓茶、烤烟种植产业知识培 训、农业实用技术培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活 动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况 2024年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采 购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元 。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机 要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种 专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价 值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆 ,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整 体支出绩效目标的金额为889.83万元,其中,基本支出747.21 万元,项目支出142.62万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中 ,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境 )费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 、食宿费等支出。


第二部分 2023年部门预算公开表

       2024年部门预算公开表+(1) (2).xlsx



相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印