2024年永顺县西歧乡人民政府部门预算公开
2024年永顺县西歧乡人民政府部门预算公开
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二) “三公 ”经费预算
(三) 一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公 ”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
23、部门整体支出绩效目标表注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情 况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,
地方道路建设及公共设施,负责土地、林木、水等自然资源和 生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家 财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。贯彻落实党 和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、 农民工作,围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务 、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民 主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
6、履行其他相关职能,完成上级部门交代的其他相关任 务。
(二)机构设置
永顺县西歧乡人民政府内设机构6个包括:政府行政、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数48人,实有人数47人。
二、部门预算单位构成
永顺县西歧乡人民政府部门只有本级,没有其他预算单位 ,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收 入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 2024年本部门收入预算889.83万元,其中:一般公共预算拨款 收入889.83万元。收入较去年增加21.41万元,主要是基本支 出增加21.41万元(其中:工资提标、商品和服务支出增加) 。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算889.83万元,其 中,一般公共服务支出583.31万元,社会保障和就业支出 102.77万元,卫生健康支出23.08万元,城乡社区支出2.5万元 ,农林水支出140.12万元,住房保障支出38.05万元。支出较 去年增加21.42万元,主要是基本支出增加(其中:工资提标 、商品和服务支出增加)。
四、 一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算889.83万元, 其中,一般公共服务支出583.31万元,占65.55%;社会保障和 就业支出102.77万元,占11.55%;卫生健康支出23.08万元, 占2.59%;城乡社区支出2.5万元,占0.28%;农林水支出 140.12万元,占15.75%;住房保障支出38.05万元,占4.28%。 具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数747.21 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算142.62万 元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等,其中:其他城乡社区管理事务支出2.5万元,主要用于 执法征收工作经费等方面;对村民委员会和村党支部的补助 140.12万元,主要用于村干工资及村经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费 2024年本部门机关运行经费94.22万元,比上年预算减少 15.94万元,比上年预算下降14.47%,主要是压缩机关公用经 费。
(二)“三公”经费预算 2024年本部门“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公 务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务 用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境) 费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少8.1万元,主 要是政府无公车,公务用车费用为0万元及压缩公务接待费。
(三)一般性支出情况 2024年本部门会议费预算6万元,拟召开乡村振兴及各项 工作会议,人数580人,会议内容为乡村振兴及各项工作推进 布置分析;培训费预算4.76万元,拟开展乡村振兴农业实用技 术培训,人数550人,培训内容为莓茶、烤烟种植产业知识培 训、农业实用技术培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活 动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况 2024年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采 购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元 。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机 要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种 专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价 值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆 ,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整 体支出绩效目标的金额为889.83万元,其中,基本支出747.21 万元,项目支出142.62万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中 ,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境 )费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表