永顺县人民政府-2023年永顺县青坪镇人民政府部门预算公开说明

2023年永顺县青坪镇人民政府部门预算公开说明

来源:永顺县预决算统一公开平台网页 发布时间:2023-06-06 08:48:23 字体大小:


第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。

6、履行其他相关职能,完成上级部门交代的其他相关任务。

(二)机构设置

永顺县青坪镇人民政府内设机构6个包括:司法所、财政所、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心。本部门共有编制人数60人,实有人数58人。

二、部门预算单位构成

永顺县青坪镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,149.25万元,其中:一般公共预算拨款收入1,149.25万元。收入较去年增加30.29万元,主要是项目支出增加

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,149.25万元,其中,一般公共服务支出725.99万元,公共安全支出22.07万元,社会保障和就业支出157.54万元,卫生健康支出18.71万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出23.8万元,农林水支出149.08万元,住房保障支出47.06万元。支出较去年增加30.29万元,主要是项目支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,149.25万元,其中,社会保障和就业支出157.54万元,占13.71%;一般公共服务支出725.99万元,占63.17%;公共安全支出22.07万元,占1.92%;卫生健康支出18.71万元,占1.63%;住房保障支出47.06万元,占4.1%;农林水支出149.08万元,占12.97%;节能环保支出5万元,占0.44%;城乡社区支出23.8万元,占2.07%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数970.62万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算178.63万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行0.75万元,主要用于政府行政运行支出等方面;对村民委员会和村党支部的补助149.08万元,主要用于村干工资、村工作经费等方面;其他自然生态保护支出5万元,主要用于乡镇煤炭站工作支出等方面;其他城乡社区管理事务支出23.8万元,主要用于社区人员工资、社区公用经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费139.53万元,比上年预算增加8.24万元,比上年预算上升6.28%,主要是有调入新进工作人员,同时工资结构有所调整

(二)三公经费预算

2023年本部门三公经费预算数为11万元,其中,公务接待费5.6万元,公务用车购置及运行费5.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.4万元),因公出国(境)费0万元2023年三公经费预算2022减少0万元,主要是我镇严格落实中央八项规定和省委九项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算5.88万元,拟开展各项政府业务培训,人数1,200人,培训内容为乡村振兴、农业农村工作、森林防火、防汛工作等培训未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,149.25万元,其中,基本支出970.62万元,项目支出178.63万元,具体绩效目标详见报表

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


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